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2024年度綿陽市綿陽日報社部門決算
发稿时间:2025-09-23 12:54   来源: 綿陽新聞網

  目錄

  公開時間:2025年9月23日

  第一部分部門概況04

  一、部門職責04

  二、機構設置06

  第二部分 2024年度部門決算情況說明07

  一、收入支出決算總體情況說明07

  二、收入決算情況說明07

  三、支出決算情況說明07

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明07

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明08

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明09

  七、財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算情況說明09

  八、政府性基金預算支出決算情況說明09

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明09

  十、其他重要事項的情況說明09

  第三部分 名詞解釋11

  第四部分 附件14

  第五部分 附表32

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  (一)主要職能。

  1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,堅持移動優先戰略,合理配置各類媒體資源,加強新聞宣傳和管理,進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

  2.圍繞市委、市政府中心工作,堅持以正面宣傳、團結鼓勁為主,積極開展新聞宣傳和輿論監督,發揮新聞宣傳主陣地作用,為全市經濟社會發展提供輿論支持。

  3.負責中共綿陽市委機關報《綿陽日報》的編輯出版發行;按照國家標準建設廣播電臺、電視臺,按照許可證及有關規定制作、播放和轉播廣播電視節目,負責廣播頻率、電視頻道的運營;負責網站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設、運營和維護;負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節目創作生產,確保安全刊發(播)。

  4.依法開展媒體廣告發布、利用媒體資源為社會(客戶)提供各類宣傳品制作、網站建設和網絡新媒體代維運營技術服務;

  5.組織開展上宣工作,積極與央省新聞媒體溝通和交流,宣傳推廣綿陽;

  6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務。

 ?。ǘ?024年重點工作完成情況。

  2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年,也是綿陽市級媒體深度融合發展的攻堅之年。一年來,單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以市級融媒體中心建設為抓手加快推進主流媒體系統性變革,圓滿完成年度目標任務,為綿陽加快建設中國科技城、全力打造成渝副中心提供了強大輿論支持。

  1.鑄牢政治忠誠,沿著總書記指引的方向前進。牢牢把握宣傳機關首先是政治機關的屬性,引導干部職工深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。一是強化理論武裝。二是抓實主題教育。三是筑牢意識形態安全防線。

  2.推進報臺一體運行,市級融媒體中心建設加快推進。從新年第一天起實行報臺合署辦公、一體運行,全中心上下緊緊圍繞 “三個一”總目標,蹄疾步穩推進市級媒體深度融合發展。一是創新運行機制。二是優化激勵機制。三是夯實發展底座。

  3.搶占輿論主陣地,全媒體生產傳播體系建設成果豐碩。有效整合生產要素、媒介資源,著力做優做強宣傳平臺,推動專業人才、優質資源向主陣地匯集,讓主流聲音更響亮。一是高標準打造自有平臺。二是大規模進駐三方平臺。三是大力提升外宣質效。

  4.狠抓主責主業,宣傳輿論新高地建設卓有成效。堅持正確輿論導向,緊扣社會發展脈搏,切實回應民生關切,弘揚社會主義核心價值觀,用有溫度、有情懷的作品凝聚精神力量。一是做好主題報道。二是全力打造精品力作。三是系統打造融媒品牌。

  5.創新經營模式,媒體產業規模不斷壯大。整合報臺經營資源,組建綿陽市文化傳媒集團,重塑商業模式和經營機制,媒體產業競爭力明顯增強。一是整合經營資源。二是拓展產業版圖。三是提升承接能力。

  6.縱深推進全面從嚴治黨,營造風清氣正的政治生態。堅持以黨的政治建設為統領,把握“服務中心、建設隊伍、服務群眾”主線,扎實推動中心黨的建設工作高質量發展。一是認真履行主體責任。二是抓好“關鍵少數”。三是夯實黨建基層基礎。四是全面從嚴管黨治黨。

  二、機構設置

  綿陽日報社屬一級預算單位,無下屬二級預算單位。

  第二部分 2024年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2024年度收、支總計分別為5260.41萬元、5000.68萬元。與2023年相比,收、支總計各減少1426.10萬元、1848.99萬元,分別下降21.33%、26.66%。主要變動原因,收入主要是日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助等財政一次性項目減少及廣告入減少,支出主要是財政一次性項目減少、事業收入減少相應稅金及附加減少及當期人員經費減少。

  二、收入決算情況說明

  2024年本年收入合計5260.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1505.10萬元,占28.61%;事業收入3623.58萬元,占68.89%;其他收入131.74萬元,占2.50%。

  三、支出決算情況說明

  2024年本年支出合計5000.68萬元,其中:基本支出3597.72萬元,占71.94%;項目支出1402.96萬元,占28.06%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2024年財政撥款收、支總計1505.10萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少756.27萬元,下降33.44%。主要變動原因是減少財政一次性項目,日報社新選址劃撥用地差額、日報社運維補助。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元,占本年支出合計的30.10%。與2023年相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.77萬元,增長17.28%。主要變動原因是增加信息公開工作經費、科博會項目經費。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2024年一般公共預算財政撥款支出1505.10萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出1314.00萬元,占87.30%;社會保障和就業支出191.10萬元,占12.70%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  2024年一般公共預算支出決算數為1505.10,完成預算100%。其中:

  1.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):支出決算為1306.00萬元,完成預算100%;其他新聞出版電影支出(項):支出決算為8.00萬元,完成預算100%。

  2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):支出決算為178.77萬元,完成預算100%;撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為12.33萬元,完成預算100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2024年一般公共預算財政撥款基本支出207.10萬元,其中:

  人員經費191.10萬元,主要包括:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費16.00萬元,主要包括:其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2024年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2024年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2024年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2024年,綿陽日報社機關運行經費支出0萬元,與2023年決算數持平。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2024年,綿陽日報社政府采購支出總額22.56萬元,其中:政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采編及辦公業務。授予中小企業合同金額20.55萬元,占政府采購支出總額的91.09%。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2024年12月31日,綿陽日報社共有車輛8輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是用于日常采訪業務。單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

  (四)預算績效管理情況

  根據預算績效管理要求,本部門在2024年度預算編制階段,組織對“報紙印刷”、“報紙發行”、“《綿陽政事》微信、《綿陽發布》微博”、“信息公開工作經費”項目,對4個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取4個項目開展績效監控。

  組織對2024年度一般公共預算開展績效自評,形成綿陽日報社部門整體績效自評報告。

  績效自評報告詳見附件。

  第三部分名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  5.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

  8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

  10.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

  11.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指反除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

  12.社會保障和就業(類)行政事業養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業單位開支的離退休經費。

  13.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  15項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  17.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分 附件

  附件1

  2024年度綿陽日報社部門整體支出

  績效評價報告

  一、部門概況

  (一)機構組成。

  綿陽日報社屬一級預算單位,部門無下屬二級預算單位。2024年1月起綿陽日報社和綿陽市廣播電視臺融合實行一體化辦公,內設機構由原來的31個減少為28個,減少3個。分別設置全媒時政新聞部、全媒綜合新聞部、全媒民生新聞部、全媒區域新聞部、全媒評論部、全媒視覺創意部、全媒專題制作部、《涪江觀察》編輯部、《學習強國》?編輯部、《綿陽發布》?編輯部、《綿陽日報》編輯部、《綿陽新聞》編輯部、新媒體編輯部、政務資訊編輯部、廣播部、電視節目部、閱評室、技術運維部、播出發射部、新技術開發部、辦公室、資產財務部、人力資源部、總編室、黨群工作部、審計法務部、督查考核部、經管辦。

 ?。ǘC構職能。

  1.貫徹落實黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策,堅持移動優先戰略,合理配置各類媒體資源,加強新聞宣傳和管理,進一步提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

  2.圍繞市委、市政府中心工作,堅持以正面宣傳、團結鼓勁為主,積極開展新聞宣傳和輿論監督,發揮新聞宣傳主陣地作用,為全市經濟社會發展提供輿論支持。

  3.負責中共綿陽市委機關報《綿陽日報》的編輯出版發行;按照國家標準建設廣播電臺、電視臺,按照許可證及有關規定制作、播放和轉播廣播電視節目,負責廣播頻率、電視頻道的運營;負責網站、微博、微信、移動客戶端等新媒體的建設、運營和維護;負責各媒體平臺新聞、信息、視聽節目創作生產,確保安全刊發(播)。

  4.依法開展媒體廣告發布、利用媒體資源為社會(客戶)提供各類宣傳品制作、網站建設和網絡新媒體代維運營技術服務;

  5.組織開展上宣工作,積極與央省新聞媒體溝通和交流,宣傳推廣綿陽;

  6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務。

 ?。ㄈ┤藛T概況。

  綿陽日報社2024年年初在職人員174人,其中在編在職人員34人、社聘在職人員140人;年末在職人員155人,其中在編在職人員29人、社聘在職人員126人。在編退休人員年末58人。 年初、年末相比,在編人員品迭后減少5人(退休5人、調出1人、新進1人),社聘人員品迭后減少14人(退休7人、辭職1 人、調到下屬公司7人、下屬公司調回1人),在編退休人員品迭后增加4人(在編退休5人、去世1 人)。

  二、部門財政資金收支情況

 ?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  年度部門年初預算收入1505.10萬元。部門決算收入1505.10萬元,其中一般公共預算決算收入1505.10萬元,政府性基金預算決算收入0萬元,國有資本經營預算決算收入0萬元,社會保險基金預算決算收入0萬元。

 ?。ǘ┎块T財政資金支出情況。

  年度部門決算支出1505.10萬元,其中基本支出決算支出207.10萬元(含人員支出191.1萬元,公用支出16萬元);項目支出1298萬元(含一般公共預算項目支出1298萬元,政府性基金項目支出0萬元,國有資本經營預算項目支出0萬元,社會保險基金項目支出0萬元)。結轉和結余0萬元(含一般公共預算0萬元,政府性基金0萬元)。

  三、部門整體支出績效管理情況

 ?。ㄒ唬┎块T預算管理。

  1.預算編制。

  1-1-1.編制完整情況:分值:3.00分,自評得分:3.00分

  計算過程和評定依據:在預算編制上,為提高資金使用效益,遵循統籌兼顧、勤儉節約、突出重點、講求績效和收支平衡的原則,將所有收支全部納入部門預算編制管理。

  1-1-2.績效目標制定情況:分值:5.00分,自評得分:5.00分;

  計算過程和評定依據:績效目標編制基本科學合理、要素編制完整、各項指標均細化量。

  1-1-3.預算編制準確性:分值:5.00分,自評得分:4.71分;

  計算過程和評定依據:部門預算力求做到科學準確,按照公式計算該項得分(1-376.01/6453.08)*5=4.71分

  2.預算執行。

  1-2-1.支出規范:分值:5.00分,自評得分:5.00分

  計算過程和評定依據:門嚴格預算執行,不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象;分配專項資金嚴格履行集體決策程序并按程序報批,專項資金分配符合資金管理辦法要求。

  1-2-2.支出控制:分值:5.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:部門日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算與決算的偏差程度的10%以內,得5分,偏差度在10%— 20 %之間的,得3分,偏差度在 20%一 40 %之間的,的 2 分,偏差度超過40%的,不得分。

  計算公式(5643.09-4219.22/5643.09*100%=25.23%)

  1-2-3.動態調整:分值:5.00分,自評得分:5.00分;

  計算過程和評定依據:我單位2024年度預算額度收回額度為0。

 ?。ǘ┚C合管理情況。

  1.非稅收入管理。

  2-2-1.政策執行:本部門未涉及該指標。

  2-2-2.及時更新:本部門未涉及該指標。

  2-2-3.收入解繳:本部門未涉及該指標。

  2.政府采購管理。

  2-3-1.預算管理:分值:4.00分,自評得分:4.00分

  計算過程和評定依據:年初部門預算政府采購預算編制應編盡編,全年不存在無預算、超預算采購情況。

  2-3-2.采購實施:分值:4.00分,自評得分:4.00分;

  計算過程和評定依據:部門政府采購方式、程序合規,不存在執行進度緩慢情況。

  3.資產管理。

  2-4-1.配置使用:分值:4.00分,自評得分:4.00分;

  計算過程和評定依據:新增資產配置預算與部門預算同步編制,在資產交付后及時納入固定資產核算,確保賬賬、賬實相符。且將新增資產全部納入四川省行政事業單位資產管理系統動態管理。

  2-4-2.收益核算:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:部門處置固定資產均按程序報批,處置收益及時足額上交財政,對外投資收益全部納入部門預算統一核算統一管理。

  4.內控制度管理。

  2-5-1.制度建設:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:部門內控制度基本涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“合同”等主要經濟業務領域。并根據財經法規及實際工作需要及時更新完善相關內控制度。

  2-5-2.制度執行:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:部門建立了“三重一大”決策制度,并按照分事分權、分崗設權、分級授權的要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡等基本措施。

  5.三公經費管理。

  2-6-1.預算編制執行:本部門無財政撥款安排的“三公經費”,未涉及該指標。

 ?。ㄈ┛冃ЫY果應用情況。

  1.信息公開。

  3-1-1.預算公開:分值:2.00分,自評得分:2.00分

  計算過程和評定依據:部門項目支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開。

  3-1-2.決算公開:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:部門整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開。

  2.整改反饋。

  3-2-1.結果整改:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:根據績效管理結果,我單位無整改問題。

  3-2-2.應用反饋:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:根據績效管理結果,我單位無整改問題。

  3-2-3.違規記錄:分值:2.00分,自評得分:2.00分;

  計算過程和評定依據:上年度財務收支、預算管理等無違規違紀問題。

 ?。ㄋ模╊A算績效情況。

  1.產出指標。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【數量指標】【《綿陽日報》發行量】(分值:2.00,自評得分:2.00):

  目標及完成情況:設定目標《綿陽日報》發行量≥53000份;本年度完成53515份。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【數量指標】【策劃推出重大主題報道】(分值:2.00,自評得分:2.00):

  目標及完成情況:設定目標策劃推出重大主題報道≥470篇;本年度完成680篇。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【數量指標】【努力拓展對外宣傳】(分值:1.00,自評得分:1.00):

  目標及完成情況:設定目標努力拓展對外宣傳≥500件;本年度完成1100件。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【數量指標】【新媒體用戶】(分值:2.00,自評得分:2.00):

  目標及完成情況:設定目標新媒體用戶≥500萬;本年度完成810萬。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【數量指標】【政府采購率】(分值:1.00,自評得分:1.00):

  目標及完成情況:設定目標政府采購率≤100%;本年度完成≤100%。

  4-1-1.數量質量指標:績效指標【質量指標】【創好新聞獎】(分值:2.00,自評得分:2.00):

  目標及完成情況:設定目標創好新聞獎≥75項;本年度完成115項。

  4-1-2.時效指標:績效指標【時效指標】【完成時限】(分值:2.00,自評得分:2.00):

  目標及完成情況:設定目標完成時限=1年;本年度完成1年。

  4-1-3.成本指標:績效指標【經濟成本指標】【完成新聞宣傳報道成本】(分值:10.00,自評得分:9.20):

  目標及完成情況:設定目標完成新聞宣傳報道成本≤6453.08萬元;本年度完成5000.68萬元。

  2.效益指標。

  4-2-1.社會效益、經濟效益、生態效益及可持續性影響:

  績效指標【社會效益指標】【對工作的促進作用】(分值:6.00,自評得分:6.00):

  目標及完成情況:設定目標對工作的促進作用指標采用定性評價方式,取值為好壞;根據實際完成情況本年度完成值為好。

  2.滿意度指標。

  4-3-1.公眾或服務對象滿意度:績效指標【服務對象滿意度指標】【用戶滿意度】(分值:4.00,自評得分:4.00):

  目標及完成情況:設定目標用戶滿意度≥95%;本年度完成95%。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  按照2024年度市本級部門整體支出績效評價體系及計分標準,我單位較好的完成了本年度目標任務,整體績效評價結果為 “優秀”。根據本部門收支情況、預算執行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評,剔除本部門不涉及指標,折算前得分為83.91分,折算后實際得分為95.35,自評等次為:優秀。

 ?。ǘ┐嬖趩栴}。

  一是個別項目因需跨年度實施,導致預算執行進度不均衡,有待提升;二是預算管理精細化不足,績效指標體系科學性待完善,動態監控力度不足。

  (三)改進建議。

  加強預算編制、執行管理與責任部門密切配合,均衡預算執行進度,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。深化預算管理精細化,結合歷史數據和業務發展需求,完善績效指標體系,加強對預算執行過程的監控與結果應用。不斷提高預算編制的科學性、準確性、前瞻性和可執行性。

  附件:2024年度綿陽日報社部門整體支出績效評價得分明細表

  附件2

  綿陽市綿陽日報社部門

  2024年度政策(項目)支出績效自評報告

  一、項目基本情況

  2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉類項目4個),資金范圍涵蓋一般公共預算,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。其中:一般公共預算項目8個,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。

  二、項目管理與績效目標完成情況分析

 ?。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。

  2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉類項目4個),實施項目預算執行1,402.96萬元(市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執行率79.35%。其中:一般公共預算項目8個,預算執行1,402.96萬元( 市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執行率79.35%。

 ?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  通過自評反映,我單位全年8個項目年度總體績效目標全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目8個,全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。

  (三)項目(決策與過程)管理分析。

  項目管理評價具體明細情況(見附件1)。

  通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉類項目4個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分93.38,等級為:優。其中管理評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

  (四)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出數量指標共計13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。其中一般公共預算項目數量指標13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。

  2.質量指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出質量指標共計5個,完成質量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質量達60-0%的指標1個,占20.00%。其中一般公共預算項目質量指標5個,完成質量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質量達60-0%的指標1個,占20.00%。

  3.時效指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出時效指標共計8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目質量指標8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%;。

  4.成本指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出成本指標共計9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。其中一般公共預算項目成本指標9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。

  (五)項目效益分析。

  1.經濟效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及經濟效益指標。

  2.社會效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及社會效益指標共計8個,優秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標8個,優秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。

  3.生態效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及生態效益指標。

  4.可持續效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及可持續效益指標共計5個,可持續4個,占80.00%;持續效果一般1個,占20.00%。其中一般公共預算項目可持續效益5個,可持續4個,占80.00%;持續效果一般1個,占20.00%。

  5.滿意度指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及滿意度指標共計8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。

  三、評價結論

  (一)結合評價結論。

  項目綜合評價結論明細情況表(見附件2)。

  通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉類項目4個),項目綜合評價平均得分80.49,等級為:良。其中綜合評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

 ?。ǘ┛冃繕藢崿F情況。

  按照《關于開展2024年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2025】4號)通知要求,評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料,對2024年度績效目標進行認真梳理,從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標,依據評分標準進行評價。

  績效目標實現評價具體情況自評表(見附件3)。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 ?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。

  所有項目中,綜合評價得分低于平均分項目有2個,主要原因:一是外宣經費項目施實過程中,發現無法達到預期效果,該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設項目為年末追加項目,相關工作和資金結算需結轉至下一年度實施。

  (二)下一步改進措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。

  一是強化預算管理,加強與業務部門緊密溝通配合,做好事前績效績效評估和事中監控,做到績效管理規范化、常態化,更加科學合理理地制定各項指標,保證項目順利實施,達到預期效果。二是加強預算執行力度,合理規劃資金使用,提升預算資金使用效率,提高預算執行率。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  (一)績效自評結果擬應用情況。

  我單位高度重視績效評價,嚴格按照市財政局通知要求,對2024年8個項目對照自評表,認真進行了績效自查、自評,形成績效自評報告。單位結合績效自評,對發現的問題,認真分析、及時整改。將優秀的評價結果應用到今后的項目預算申報及項目績效管理中。進一步提高項目資金使用效率,充分發揮項目的最大效益。并嚴格按照相關工作要求對績效自評結果進行公開。

 ?。ǘ┛冃ё栽u結果公開情況。

  本單位自評報告待2024年部門決算批復后,隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  附件1:綿陽日報社項目(決策與過程)管理評價明細情況表

  附件2:綿陽日報社項目綜合評價結論明細情況表

  附件3:綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表

  附件2

  綿陽市綿陽日報社部門

  2024年度政策(項目)支出績效自評報告

  一、項目基本情況

  2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉類項目4個),資金范圍涵蓋一般公共預算,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。其中:一般公共預算項目8個,預算資金1,768.00萬元(市級財政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元)。

  二、項目管理與績效目標完成情況分析

 ?。ㄒ唬╊A算執行進度情況分析。

  2024年度,我單位實施項目8個(部門項目4個,其他運轉類項目4個),實施項目預算執行1,402.96萬元(市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執行率79.35%。其中:一般公共預算項目8個,預算執行1,402.96萬元( 市級財政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元),預算執行率79.35%。

 ?。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  通過自評反映,我單位全年8個項目年度總體績效目標全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目8個,全部完成6個,占75.00%;未完成2個,占25.00%。

 ?。ㄈ╉椖浚Q策與過程)管理分析。

  項目管理評價具體明細情況(見附件1)。

  通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉類項目4個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分93.38,等級為:優。其中管理評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

  (四)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出數量指標共計13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。其中一般公共預算項目數量指標13個,全部完成10個,占76.92%;未完成3個,占23.08%。

  2.質量指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出質量指標共計5個,完成質量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質量達60-0%的指標1個,占20.00%。其中一般公共預算項目質量指標5個,完成質量達100-90(含)%的指標4個,占80.00%;完成質量達60-0%的指標1個,占20.00%。

  3.時效指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出時效指標共計8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%。其中一般公共預算項目質量指標8個,按時完成6個,占75.00%;未按時完成2個,占25.00%;。

  4.成本指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及年度產出成本指標共計9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。其中一般公共預算項目成本指標9個,全部完成7個,占77.78%;未完成2個,占22.22%。

  (五)項目效益分析。

  1.經濟效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及經濟效益指標。

  2.社會效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及社會效益指標共計8個,優秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目社會效益指標8個,優秀的指標6個,占75.00%;差級指標2個,占25.00%。

  3.生態效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目均不涉及生態效益指標。

  4.可持續效益指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及可持續效益指標共計5個,可持續4個,占80.00%;持續效果一般1個,占20.00%。其中一般公共預算項目可持續效益5個,可持續4個,占80.00%;持續效果一般1個,占20.00%。

  5.滿意度指標。

  通過自評反映,我單位全年8個項目涉及滿意度指標共計8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。其中一般公共預算項目滿意度指標8個,滿意度達100-90(含)%的指標6個,占75.00%;滿意度達60-0(含)%的指標2個,占25.00%。

  三、評價結論

  (一)結合評價結論。

  項目綜合評價結論明細情況表(見附件2)。

  通過自評反映,我單位全年項目8個(其中部門項目4個,其他運轉類項目4個),項目綜合評價平均得分80.49,等級為:良。其中綜合評價得分高于平均分項目6個,占比75.00%,得分低于平均分項目2個,占比25.00%。

  (二)績效目標實現情況。

  按照《關于開展2024年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》〔綿財績【2025】4號)通知要求,評價工作組根據《綿陽市財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料,對2024年度績效目標進行認真梳理,從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標,依據評分標準進行評價。

  績效目標實現評價具體情況自評表(見附件3)。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 ?。ㄒ唬┢x績效目標的原因。

  所有項目中,綜合評價得分低于平均分項目有2個,主要原因:一是外宣經費項目施實過程中,發現無法達到預期效果,該項目當年未施實。二是市級融媒體客戶端建設項目為年末追加項目,相關工作和資金結算需結轉至下一年度實施。

  (二)下一步改進措施。針對自評反映問題,提出如下改進措施。

  一是強化預算管理,加強與業務部門緊密溝通配合,做好事前績效績效評估和事中監控,做到績效管理規范化、常態化,更加科學合理理地制定各項指標,保證項目順利實施,達到預期效果。二是加強預算執行力度,合理規劃資金使用,提升預算資金使用效率,提高預算執行率。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  (一)績效自評結果擬應用情況。

  我單位高度重視績效評價,嚴格按照市財政局通知要求,對2024年8個項目對照自評表,認真進行了績效自查、自評,形成績效自評報告。單位結合績效自評,對發現的問題,認真分析、及時整改。將優秀的評價結果應用到今后的項目預算申報及項目績效管理中。進一步提高項目資金使用效率,充分發揮項目的最大效益。并嚴格按照相關工作要求對績效自評結果進行公開。

 ?。ǘ┛冃ё栽u結果公開情況。

  本單位自評報告待2024年部門決算批復后,隨同部門決算在政府門戶網站“財政預(決)算”專欄公開政策(項目)自評報告及績效目標自評表。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  附件1:綿陽日報社項目(決策與過程)管理評價明細情況表

  附件2:綿陽日報社項目綜合評價結論明細情況表

  附件3:綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表

 

  第五部分 附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

     附件下載:

     2024年度綿陽日報社部門決算公開表

     綿陽日報社部門預算項目支出績效自評表



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